BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

De kaderbrief incl. bijstellingen 2026-2030 liet een tekort zien voor de jaren 2028 tot en met 2030. Om te komen tot een sluitende begroting is een keuzeproces gestart met als doel om de jaren 2029 en 2030 minimaal sluitend te maken en bij voorkeur een overschot te laten zien. Het doel voor het jaar 2027 is om deze positief te houden. Het jaar 2028 liet bij de begroting 2026 al een tekort zien. Omdat dit tekort voornamelijk veroorzaakt wordt door de algemene uitkering, is geen extra inspanning gedaan om het jaar 2028 ook sluitend of positief te presenteren.

Het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, is in deze begroting verwerkt op basis van de meicirculaire. Hierbij zijn, net als in de begroting 2026, de demping van de terugval in het gemeentefonds, de extra middelen voor jeugd en het uitstel van de vervanging van het abonnementstarief allemaal verwerkt. Ook in deze begroting zijn de gevolgen van het herijken van het verdeelmodel op dit moment nog onbekend en derhalve niet meegenomen.
Daarnaast is rekening gehouden met een stelpost voor de CDOKE-middelen, voor de jeugdzorg en voor het afschaffen van het abonnementstarief. Een toelichting over deze stelposten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Bij het zoeken naar keuzes zijn veel mogelijkheden bekeken. Mogelijke overwegingen die financieel wel al uitgewerkt waren, maar waarvoor niet gekozen is om deze voor te leggen aan de raad, zijn wel opgenomen als bijlage in deze begroting. De keuzes waarvoor wel geopteerd wordt, zijn verwerkt in deze begroting. Bij het onderdeel 'Keuzes maken' van de financiële begroting is een totaaloverzicht opgenomen. Per programma zijn de keuzes toegelicht.
Door deze overwegingen is het ook nog gelukt om prioriteiten op te nemen en te sparen voor grote projecten vanaf 2030. De komende begrotingsperiode verschuift de nadruk van plannen maken naar zichtbaar resultaat voor de Weertenaren. Daarvoor is voldoende capaciteit, expertise en continuïteit nodig, zowel voor de ontwikkelopgave als voor het in stand houden en versterken van de bestaande stad. De organisatie ontwikkelt zich daarbij binnen de financiële mogelijkheden. Om de woningbouwversnelling en stedelijke ontwikkeling de komende jaren verder te brengen wordt voorgesteld de reserve versnelling woningbouw met € 1 miljoen te versterken via een dotatie uit de algemene reserve.

Uiteindelijk ligt er een begroting voor, die sluit met een positief saldo in 2027, 2029 en 2030. De woonlasten voor inwoners zijn zo laag mogelijk gehouden.

Deze pagina is gebouwd op 09/24/2026 16:26:19 met de export van 09/24/2026 16:21:19